湘潭縣譚家山鎮2019年三公經費預算

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  一、譚家山鎮人民政府基本概況

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  1.在鎮黨委的領導下,貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的各項法律、法規;負責鎮轄區內地區性、群眾性、公益性、社會性工作。

  2.負責精神文明建設工作,積極組織以提高民眾素質為目的的活動,樹立文明新風。

  3.按照職責范圍,負責鎮轄區內的建設和管理、環境衛生、環境?;さ燃嘍?、管理、服務工作。

  4.負責鎮轄區內的維護穩定及社會治安綜合治理工作,依照有關規定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作;負責民事調解,法律服務工作,維護居民的合法權益。

  5.負責村、居委會的建設和管理,積極開展鎮區服務工作,大力興辦福利企業,發動和組織鎮區成員開展各類公益活動;負責擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、社會福利、社區文化、科普、體育、教育等工作。

  6.發展鎮區經濟,為鎮區經濟組織提供人才、科技、信息和各類服務,以經濟、法律和必要的行政手段推動鎮區經濟發展和維護市場經濟秩序。

  7.負責計劃生育、勞動就業、安全生產管理、初級衛生保健、民兵、兵役、僑務等工作。

  8.指導和幫助居民委員會搞好組織建設和制度建設,發揮居民委員會的群眾自治組織作用。

  9.配合有關部門做好房屋拆遷、防汛、防風、防火、動物防疫、防震、防災和搶險工作。

  10.向縣人民政府反映居民群眾的意見和要求,辦理人民群眾來信來訪事項。

  11.負責轄區內普法教育工作,維護老人、婦女兒童的合法權益。

  12.負責轄區內安全生產和消防工作的指導、監督。

  13.會同有關部門做好轄區內的企業服務、在地統計工作。

  14.承辦鎮黨委和上級部門交辦的其他事項。

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  部門預算編制人數。行政編制44人;事業編制統發64人、非統發40人;退休45人。納入預算單位管理的部門11個,黨政綜合辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會保障辦公室、綜治維穩和安全生產監督管理辦、財政所、農技農機畜牧水產推廣服務中心、林業站、水利站、文體廣播站、村鎮規劃建設環保站、衛生和計劃生育辦公室。其中民政和社會保障辦由民政所、社保站、合管站三個單位構成;綜治維穩和安全生產監督管理辦公室由綜治辦、安監站、消防隊三個單位構成;農技農機畜牧水產推廣中心由農技站、農機站、畜牧站三個單位構成;文體廣播站由文化站一個單位構成。

  二、2019年部門收支總體情況

  1.全年安排預算收入5289萬元。其中預算內撥款2084萬元;上級補助收入2170萬元。

  2.全年預算安排支出5289萬元。其中工資福利支出1612萬元;商品服務支出712萬元;對個人和家庭的補助129萬元;其他資本性支出47萬元;轉移支付支出449萬元。

  三、一般公共預算撥款支出預算

  2019年一般公共預算撥款收入2084萬元,具體安排情況如下:

  1.基本支出:2019年年初預算數為2500萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

  2.轉移支付支出:對村運轉經費支出和其他上級撥款轉移支付449萬元。

  四、其他重要事項的情況說明

  1.“三公”經費預算

  2019年無公共財政撥款安排“三公”經費預算,無公務用車運行維護費,無因公出國(境)費。

  2.政府采購情況

  2018年度政府采購預算數為47萬元,用于辦公設備購置

  五、名詞解釋

  1.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用設備及信息網絡、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2.“三公”經費:納入市財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

  3.基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  譚家山鎮人民政府

  2019年05月24日

  部門預算和“三公”經費預算公開表格(表1)

  部門財政撥款收支總表

  單位:萬元

收  入

支   出

項目

預算數

項目

預算數

一、一般公共預算撥款

2084

一、本年支出

2084

經費撥款

2084

(一)一般公共服務支出

838

納入一般公共預算管理的非稅收入撥款

0

(二)國防支出

0

二、政府性基金收入

0

(三)公共安全支出

160

(四)教育支出

0

(五)科學技術支出

0

(六)文化體育與傳媒支出

38

(七)社會保障和就業支出

85

(八)醫療衛生與計劃生育支出

103

(九)節能環保支出

0

(十)城鄉社區支出

99

(十一)農林水支出

218

(十二)交通運輸支出

0

(十三)資源勘探信息等支出

0

(十四)商業服務業等支出

543

(十五)金融支出

0

(十六)國土海洋氣象等支出

0

(十七)住房保障支出

0

(十八)糧油物資儲備支出

0

(十九)其他支出

0

二、結轉下年

收 入 總計

1957

支 出 總 計

2084

  部門預算和“三公”經費預算公開表格(表2)

  一般公共預算支出表

  單位:萬元

功能分類科目

預算數

科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

2010301

黨政綜合辦

838

838

0

2010401

經濟發展辦

57

57

0

2080101

民政和社會保障辦

85

85

2049901

綜治維穩和安全生產監督管理辦

160

160

2010602

財政所

95

95

0

2130104

農技農機畜牧水產推廣服務中心

85

85

0

2130206

林業站

47

47

0

2130317

水利站

28

28

2079999

文體廣播站

38

38

0

2120501

村鎮規劃建設環保站

99

99

0

2100716

計生站

103

103

2130199

村級轉移支付

449

0

449

合    計

2084

1635

449

  部門預算和“三公”經費預算公開表格(表3)

  一般公共預算基本支出表

  單位:萬元

經濟分類科目

基本支出

科目編碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費

301

工資福利支出

1612

1612

302

商品和服務支出

712

712

303

對個人和家庭補助

129

129

轉移支付支出

449

合  計

2902

1741

712

  部門預算和“三公”經費預算公開表格(表4)

  一般公共預算“三公”經費支出表

  單位:萬元

上年預算數

本年預算數

合計

因公

出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公

出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  部門預算和“三公”經費預算公開表格(表5)

  政府性基金預算支出表

  單位:萬元

功能分類科目

本年政府性基金預算財政撥款支出

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

無此項指標

合計

  部門預算和“三公”經費預算公開表格(表6)

  部門收支總表

  單位:萬元

收入

支出

項目

預算數

項目

預算數

一、一般公共預算撥款

2084

一、本年支出

5289

經費撥款

2084

(一)一般公共服務支出

2852

納入一般公共預算管理的非稅收入撥款

20

(二)國防支出

0

二、政府性基金收入

0

(三)公共安全支出

293

三、納入專戶管理的非稅收入撥款

(四)教育支出

0

四、上級補助收入

2170

(五)科學技術支出

0

五、其他收入

1015

(六)文化體育與傳媒支出

105

(七)社會保障和就業支出

130

(八)醫療衛生與計劃生育支出

155

(九)節能環保支出

0

(十)城鄉社區支出

758

(十一)農林水支出

292

(十二)交通運輸支出

0

(十三)資源勘探信息等支出

0

(十四)商業服務業等支出

704

(十五)金融支出

0

(十六)國土海洋氣象等支出

0

(十七)其他支出

0

二、結轉下年

0

收入總計

5289

支 出 總 計

5289

  部門預算和“三公”經費預算公開表格(表7)

  部門收入總表

  單位:萬元

功能分類科目

合計

一般公共預算撥款

政府性基金收入

納入專戶管理的非稅收入撥款

上級補助收入

其他

收入

科目編碼

科目名稱

小計

經費

撥款

納入一般公共預算管理的非稅收入撥款

2010301

黨政綜合辦

838

1424

589

2010401

經濟發展辦

57

17

4

2080101

民政和社會保障辦

85

44

2049901

綜治維穩和安全生產監督管理辦

160

30

103

2010602

財政所

95

18

59

2130104

農技農機畜牧水產推廣服務中心

85

9

22

2130206

林業站

47

14

20

2130317

水利站

28

24

18

2079999

文體廣播站

38

40

27

2120501

村鎮規劃建設環保站

99

544

117

2100716

計生站

103

6

29

2130199

村級轉移支付

449

2084

2170

988

  部門預算和“三公”經費預算公開表格(表8)

  部門支出總表

  單位:萬元

功能分類科目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

2010301

黨政綜合辦

2858

1432

1420

2010401

經濟發展辦

78

68

10

2080101

民政和社會保障辦

130

130

2049901

綜治維穩和安全生產監督管理辦

293

139

160

2010602

財政所

173

173

2130104

農技農機畜牧水產推廣服務中心

142

132

10

2130206

林業站

78

68

10

2130317

水利站

70

58

12

2079999

文體廣播站

105

61

44

2120501

村鎮規劃建設環保站

758

85

673

2100716

計生站

155

155

2130199

村級轉移支付

449

合計

5289

2501

2339

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